沖銷前期多計提稅金怎么做賬

2018-08-16 15:17 來源:網友分享
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很多的企業會計在做稅務處理時,發現前期的費用中有計提多了或者少了的稅金,那么這種情況下就要及時做更正處理,很多的會計以為沒事,事后稅務局檢查起來會很麻煩,所以我們現在來說一說,沖銷前期多計提稅金怎么做賬?

沖銷前期多計提稅金怎么做賬

答:沖銷多計提的增值稅屬于記賬憑證科目無誤而所記金額大于應記金額,應用紅字更正法。

更正方法及步驟:

1、填制一張紅字憑證,金額為正確與錯誤金額的差額(賬戶及對應關系均與原記賬憑證相同即可),在摘要欄中注明”沖銷X日X號憑證多記金額“。

2、用紅字金額登記有關賬簿,以沖銷多記金額。

沖銷前期多計提稅金怎么做賬

退回多交增值稅怎么做分錄?

?1.因為多交增值稅款的當月是做:借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款

2.多交增值稅款的月末結轉時做:借:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數

貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅

3.次月收到稅務退回多交增值稅時做;借:銀行存款 (藍字)

借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅 (紅字)

沖銷前期多計提稅金怎么做賬?如果以后稅務局檢查企業的納稅情況,而我們的會計人員在之前又出現稅金賬務出錯的話,對于企業和個人都是有懲罰的。

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