服務業收到專票怎么做賬
答:服務業公司取得增值稅發票會計分錄:
借:庫存商品(原材料、管理費用、勞務成本等科目)根據具體業務選擇使用
借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額)一般納稅人取得專票
貸:銀行存款(應付賬款、其他應付款等科目)

購買電梯時,會計應該如何做賬?
借:在建工程--電梯
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款)
安裝時,購買配件、安裝費等:
借:在建工程--電梯
貸:庫存商品
貸:銀行存款
貸:庫存現金
服務業收到專票怎么做賬?具體到底怎么來處理分錄,還是要根據具體的實際發生的業務來處理的,收到的什么增值稅發票,都可以來與我們的答疑老師一起來討論一下。









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