工會返還款怎么做分錄?
因為返還的這部分錢是給公司工會的,不是給公司的.應該做在其他應付款下,具體賬務處理如下:
借:銀行存款
貸:其他應付款--工會
待使用工會經費時,再沖減其他應付款.就相當于你們企業代你們企業工會代收代付.

工會經費返還會計分錄如下:
計提時
借:管理(銷售)費用等科目--工會經費
貸:應付職工薪酬--工會經費
實繳時
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:銀行存款
返還時
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬--工會經費
實際開支時
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:庫存現金/銀行存款
工會返還款怎么做分錄?上文中會計學堂的小編已經對這個問題做出了詳細的介紹和分析,如果你們還想了解更多關于財務會計方面的知識,就來會計學堂的官網繼續咨詢吧!














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