
審計的作用是,檢查和評價一個組織或公司的財務管理規定、內部控制規定、內部管理制度、程序流程、行政管理規定等是否正確并且合規,以及組織或公司的財務報表、財務報告等根據國家財務會計準則是否真實、準確、完整、可靠。
另外,審計還可以在組織或公司實施戰略戰行動之前,來探查它們的風險和可能影響績效的因素,確保這些戰行動是否能夠實現其期望的效果。
拓展知識:近年來,因為科技發展的不斷推進,普遍被廣泛使用的信息系統使得審計的工作也變得更加復雜,審計也開始注重信息系統的安全性,以及公司的IT管理和系統的穩定性。審計可以檢查一個組織的信息系統的安全設置,以及查看用戶對系統的訪問情況,確保信息系統的完整性和穩定性。審計也可以檢查一個組織內部業務流程中,信息傳輸的安全性和穩定性,以及IT系統中信息的機密性、完整性、可恢復性和可審查性。










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