增值稅開票稅額和申報表自動生成差額怎么處理?

2018-01-27 10:02 來源:網友分享
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對于增值稅開票稅額和申報表自動生成差額的時候應該怎么處理的相關問題,一般是由于小數點后面保留位數和相加合計數不一至造成的,具體請看下文。 。

增值稅開票稅額和申報表自動生成差額怎么處理?

答:1、發票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統有差額,沒有關系,一般是由于小數點后面保留位數和相加合計數不一至造成的,是客觀的.

2、處理方法如下:

納稅申報時按增值稅報稅系統上的數字填寫即可;

對自動導入納稅申報表上的數據可以進行修改.

看發票金額和會計帳里的金額是否一樣;

如果是地稅報稅差異,沒關系下月申報時可以調整.

如果是國稅報稅差異:

1.可以帳里把金額調整一下;2.下月報稅時,在增值申報表-附表一里修改一下就可以了.

增值稅開票稅額和申報表自動生成差額怎么處理

增值稅開票金額大于申報的金額怎么辦?

答:1、一般情況下,開票金額應該與收入總額相等,除了增值稅發票金額大于收入總額,因為,增值稅發票金額是含稅銷售額.特殊情況下,會出現收入總額大于開票金額,這是屬于未開發票(無票收入)的情況.

2、如果以前月份未開發票,已繳稅,并確認收入了,賬務處理:

(1)先用紅字沖銷以前月份未開發票的收入

借:銀行存款等(紅字)

貸:主營業務收入(紅字)

貸:應交稅金--增值稅(紅字)

(2)然后,再根據補開的發票入賬,會計分錄

借:銀行存款等

貸:主營業務收入

貸:應交稅金--增值稅

(3)這樣賬務處理,就不會出現開票金額大于收入總額了.

以上就是對于增值稅開票稅額和申報表自動生成差額應該怎么處理的相關內容介紹,對此大家是否還有什么不了解的地方嗎?更多相關精彩內容請持續關注會計學堂,本文由會計學堂小編提供.

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