處理固定資產如何繳納增值稅

2017-11-20 15:13 來源:網友分享
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企業有的時候因為業務需要會出售固定資產,那么處理固定資產如何繳納增值稅,本文來為大家詳細說明,具體內容請閱讀全文。

處理固定資產如何繳納增值稅?

一、銷售使用過的固定資產

已使用過的固定資產,是指納稅人根據財務會計制度已經計提折舊的固定資產。

(一)一般納稅人處理固定資產如何繳納增值稅

1.一般納稅人銷售2009年1月1日后取得的按規定不抵扣且未抵扣的固定資產時,按照3%征收率,減按2%征收,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%。

一般納稅人銷售2009年1月1日后購進且允許扣稅的固定資產時,增值稅稅率為17%,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+17%)×17%。

2008年12月31日以前納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產,按照3%征收率,減按2%征收,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%。

2008年12月31日以前納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在試點后購進或自制的固定資產,增值稅稅率為17%,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+17%)×17%。

2.一般納稅人銷售使用過的固定資產,適用3%征收率減按2%征收的增值稅政策的,應開具普通發票,不得開具增值稅專用發票;如果放棄享受此項政策,可以開具增值稅專用發票。

一般納稅人銷售使用過的固定資產,適用17%稅率的,應開具增值稅專用發票。

(二)小規模納稅人處理固定資產如何繳納增值稅

1.小規模納稅人(除其他個人外,下同)不能抵扣進項稅額,適用增值稅稅率為3%,減按2%征收,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%。

2.小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產,適用3%征收率減按2%征收的增值稅政策的,應開具普通發票,不得由稅務機關代開增值稅專用發票;如果放棄享受此項政策,可申請稅務機關代開增值稅專用發票。

以上就是小編為大家介紹的處理固定資產如何繳納增值稅,希望能為大家提供一些參考,如還有疑問,歡迎點擊窗口與老會計在線互動答疑!

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