福利費專票怎么做賬?

2017-07-27 14:49 來源:網友分享
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福利費專票怎么做賬?大家都知道嗎?下面小編帶大家里了解一下!

福利費專票怎么做賬?

問:

給職工的福利費 對方開了專票不能抵扣 該怎么進行賬務處理呢?

比如福利費金額是2415.93元.稅額是314.07元.價稅合計是2730元

福利費專票怎么做賬?

答:

1)給職工的福利費,對方開了專票,取得增值稅專用發票先認證,因為,如果不認證的話,一段時間內,金三稅系統會自動配比,會顯示有滯留票,稅局會查.

2)給職工的福利費,這張專票不能抵扣,可以在申報時選擇不抵扣或進項稅額轉出就要以了.

3)進項稅額轉出賬務處理

a,借:管理費用-福利費2415.93

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)314.07

貸:銀行存款2730

b,進項稅額轉出賬務處理

借:管理費用-福利費314.07

貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)314.07

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  • 公司福利費取得專用發票,應該怎么做賬務處理?

    同學你好 借管理費用福利費 借進項 貸銀行存款 借管理費用福利費 貸進項轉出

  • 老師,買的月餅,福利費的專票怎么做賬,不能做進項稅嘛?

    您好,福利費的進項不能抵扣,借管理費用,福利費,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付職工薪酬福利費。借應付職工薪酬福利費貸銀行存款,進項轉出時借管理費用貸進項稅額轉出

  • 小規模納稅人收到專票為13%的費用票,若圖片費用為福利費,怎么做賬

    你好,借:應付職工薪酬-職工福利 223 貸:銀行存款 223

  • 老師您好12月已經做了費用 但是沒發票 1月開了專票怎么入賬啊 12月做了管理費用福利費

    你好,你這個不能抵扣,直接就貼到12月的憑證里面就可以了。

  • 用于個人福利的專票怎么入賬

    答:專用發票入賬是指發生專用發票購買和銷售業務關聯的商品或服務時,按照國家稅務部門規定的標準、程序進行的賬務處理。一般情況下,專用發票入賬流程如下: 一、發生業務. 1. 發生專票業務:公司會申請開具專用發票,需要按照規定填寫開具內容; 2. 繳納稅款:發票除了關于貨物或服務的價款外,還應繳納增值稅; 二、進行賬務處理. 1. 收款賬務處理:按照專用發票抬頭(買方),錄入增值稅登記號,做收款發票; 2. 應收賬款賬務處理:按照客戶名稱、增值稅登記號,增加應收賬款; 3. 應付賬款賬務處理:按照發票抬頭(賣方),增加應付賬款; 4. 增值稅賬務處理:記入增值稅,增加稅金存款; 案例:某公司開具一張10,000元的專用發票(銷售貨物),稅率為17%,增值稅為1700元,入賬處理如下: 1. 發票收款:收款賬戶錄入客戶名稱,增值稅登記號,金額為10,000元; 2. 應收賬款:按照10,000元增加應收賬款; 3. 應付賬款:按照10,000元增加應付賬款; 4. 增值稅:按照1700元增加稅金存款;

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