請教一下大家,我又一張發票2016.8月認證并抵扣,2017.4稅務局叫我們進項稅額轉出,轉出的分類怎么做,我成本是不是也要一并轉出來嗎?
回復:借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
成本是否轉出視具體情形而定。
請教一下大家,我又一張發票2016.8月認證并抵扣,2017.4稅務局叫我們進項稅額轉出,轉出的分類怎么做,我成本是不是也要一并轉出來嗎?
回復:借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
成本是否轉出視具體情形而定。

你好 借原材料 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 答
同學你好 你勾選的時候選擇的什么 答
您好,你都沒有抵扣為什么要轉出 答
同學你好 成本也要調增的哦 答
你好,沒問題,是可以的哈 答


微信掃碼加老師開通會員
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)