增值稅納稅申報表填錯能否在下個月補填?

2018-01-08 17:44 來源:網友分享
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財務人員偶爾會將報表填錯,之后一定要小心,對于增值稅納稅申報表填錯的情況下能否在下個月補填呢?請看下文。

增值稅納稅申報表填錯能否在下個月補填?

答:如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的沖減,由于屬于本月多繳稅性質(不存在滯納金),那就只能在下月補做申報;

同時需向主管稅務機關遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項稅)存在差異原因的說明報告,以作為備案.

作為依法紅沖的銷售,如已開具紅票的(在稅務機關應該已申請紅沖并備案),即當月多申報繳納增值稅,應申請退稅(或在下月抵減),或與主管稅務機關協調申請在下月作補申報處理.

【注意】:不同地區稅務主管部門規定不同,可以找專管員咨詢.

增值稅納稅申報表填錯能否在下個月補填

增值稅申報錯誤怎么處理?

答:已經開具繳費證明,但沒有入庫的,可以申請作廢繳費證明,重新開具.

已經入庫的,要做退庫申請.少繳稅款需要申報補繳,多繳稅款退庫后可以作為下期預繳或返還納稅人.

辦理時,納稅人一般需向辦理人員提供:納稅申報表及其附列資料;《稅務登記證》副本;以及當地稅務部門要求的其它資料.

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