預收開發票會計分錄怎么處理

2017-12-21 17:06 來源:網友分享
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預收開發票會計分錄怎么進行業務處理?小編相信對于很多會計新手來說,還不是很清楚。那么小編現在就來給大家解答這個內容,希望整理的資料對大家有用!

預收開發票會計分錄

答:1、一般公司實際處理,既然開具了發票,就確認收入同時繳納相應的稅金。

按照企業會計準則以及稅法規定,標準的處理:營業稅部分,因已開票須交稅;所得稅方面,雖是預收款服務活動未開始但因開了票所以要交,從會計準則不確認收入、稅法方面確認收入計算所得稅,

會計分錄可如下處理:

收到預收款并開發票時

借:銀行存款

貸:預收賬款

預收開發票會計分錄怎么處理

借:主營業務稅金及附加

貸:應交稅費-營業稅

業務開始時

借:預收賬款(此時用合同和原開具發票的復印件入賬)

貸:主營業務收入

2、會計上不用確認收入,計提營業稅時把發票放在后面就行

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