建賬時應收應付初始余額不對怎么調整?

2017-11-28 15:24 來源:網友分享
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建賬時應收應付初始余額不對怎么調整?

差額記入未分配利潤

或者將以前所有的單據都找出來

有多少做多少

有借必有貸,肯定能平的

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會計科目設置界面,將應收應付科目設置成客戶供應商往來

錄入日期、客戶(供應商)、借或貸、期初余額就可以了。

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