建賬時應收應付初始余額不對怎么調整?
差額記入未分配利潤
或者將以前所有的單據都找出來
有多少做多少
有借必有貸,肯定能平的
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期初建賬應收應付的明細余額怎么錄入?
會計科目設置界面,將應收應付科目設置成客戶供應商往來
錄入日期、客戶(供應商)、借或貸、期初余額就可以了。
上文針對建賬時應收應付初始余額不對怎么調整這一問題做出了詳細的解答,期初建賬應收應付的明細余額怎么錄入?更多相關資訊敬請關注關注會計學堂的更新!
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錄入日期、客戶(供應商)、借或貸、期初余額就可以了。
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你好,學員,那你們期初未分配利潤能對得上嗎 答
同學,你好 期初輸錯了,那需要后臺更正 答
老師,是不是要把期初登記的應收應付賬款,確認為收入就好了? 答
你好!你計入營業外收支就行了 答
是不是可以把期初庫存數單獨減除掉,之后算本年資產負債,這樣是不是可以平衡 答


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