有進項稅額的快遞費用分錄怎么做?

2017-11-10 16:01 來源:網友分享
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借:銷售費用

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

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貸:以前年度損益調整

借:固定資產

貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出)

納稅申報把調整的稅額填寫在14欄。

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