有進項稅額的快遞費用分錄怎么做?
借:銷售費用
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
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借:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出—其他)
貸:以前年度損益調整
借:固定資產
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出)
納稅申報把調整的稅額填寫在14欄。
上文針對有進項稅額的快遞費用分錄怎么做這一問題做出了詳細的解答,運輸費發票如何做進項稅額轉出?更多相關內容敬請關注會計學堂網的更新,希望能給你帶來幫助!
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借主營業務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。 答
你好;? ?你這個理賠款 具體是什么業務發生的;這樣好判斷 你是否可以沖費用; 你沖費用會轉出的;而且發票還得重新開的?? 答
你好的預收的快遞費是怎么做賬的呢? 答
你好!稅做進項轉出 答
你好!你可以計入成本或者費用,借主營業務成本-運費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款 答


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