對公付款沒有開發票如何做會計分錄?
答:可以先掛帳,計入其他應收款,會計分錄如下:
借:其他應收款
貸:銀行存款/現金等
待經辦人向對方索要,取得發票或者正規收據時,
借:應付賬款
貸:其他應收款
關于對公付款沒有開發票的會計分錄,會計學堂就為您介紹到這里。希望能夠給您提供幫助。如果您還有不明白的地方,您可以咨詢我們的在線專家,我們將為您解惑。
對公付款沒有開發票如何做會計分錄?
答:可以先掛帳,計入其他應收款,會計分錄如下:
借:其他應收款
貸:銀行存款/現金等
待經辦人向對方索要,取得發票或者正規收據時,
借:應付賬款
貸:其他應收款
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對于給對方公司開發票的情況,需要做應收賬款分錄,應收賬款余額增加,銀行存款減少;對于對方公司給公司借款的情況,需要做應付賬款分錄,應付賬款余額增加,銀行存款減少。 答
同學,你需要再提供些更詳細的信息哦,比如說分多少期購買,然后折現率是多少,是否等額付租金等等。 賬務處理分錄為: 借:固定資產——融資租入固定資產(租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值孰低) ?未確認融資費用? 貸:長期應付款——應付融資租賃款 377000 首付款37700已支付沒有發票,做預付處理 借:預付賬款? 37700 貸:銀行存款 收到發票再從預付款項沖減長期應付款 答
學員你好,分錄如下 借;應收賬款 貸;應交稅費-增值稅-銷項稅額 答
你好 借管理費用 貸其他應付款 答
付款時借預付賬款,貸銀行存款。發票到借管理費用等 貸預付賬款或應付賬款 答


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