送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-31 14:39

你好
借管理費用
貸其他應付款

餅餅啦 追問

2022-05-31 14:41

可是這樣子做,那稅款呢

冉老師 解答

2022-05-31 15:03

是普票還是專票
普票加稅合計計入費用
專票的話
借管理費用
應交稅費應交增值稅(進項稅)
貸其他應付款

餅餅啦 追問

2022-05-31 15:20

支付的是一年的房租需要長期待攤這樣處理對嗎
借:長期待攤費用
應交稅費應交增值稅(進項稅)
貸:其他應付款

冉老師 解答

2022-05-31 15:33

如果是一年的話,要攤銷的

餅餅啦 追問

2022-05-31 15:46

借:長期待攤費用
應交稅費應交增值稅(進項稅)
貸:其他應付款
 老師那會計分錄可以這樣做嗎

冉老師 解答

2022-05-31 15:53

借:長期待攤費用
應交稅費應交增值稅(進項稅)
貸:其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借管理費用 貸其他應付款
2022-05-31 14:39:18
你好同學,開票就要先確認增值稅,可以借預收賬款 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2022-10-27 23:23:09
你好同學,錢沒收到,已經開票,要先確認增值稅,借,預收賬款 貸 應交增值稅-銷項稅額,
2022-10-27 23:25:20
借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款
2022-05-31 14:31:45
借:利潤分配未-分配利潤 貸;其他應收款
2023-06-09 17:08:01
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