問:先付款后開票摘要及分錄怎么寫?
答:之前收到客戶預付的款項,應該
借:銀行存款
貸:預收賬款
摘要:預收XX公司貨款
本月開發票,應該確認收入,同時沖銷之前的預收款
借:預收賬款
摘要:沖銷XX公司預收款(或者X-X憑證預收款等)
貸:主營業務收入等
摘要:銷售X公司X貨物開票(發票號)等
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借:預收賬款
摘要:沖銷XX公司預收款(或者X-X憑證預收款等)
貸:主營業務收入等
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沖紅的分錄 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 負數 摘要欄就寫紅沖1月XX號憑證 重開發票后的摘要欄寫訂正1月XX號憑證 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 答
您好同學 開出發票款沒到,分錄搞要一般是寫沒有收款,分錄就是應收賬款 ,收到款項后再寫收回貨款,再由應收賬款沖銀行存款 答
你好,摘要寫發票開具錯誤或者取消運輸等 分錄 借:庫存商品-其他? 負數 銀行存款 貸:應交水費-進項稅轉出 答
當你收到勞務派遣公司開具的發票時,摘要可以寫“收到勞務派遣公司開具的工資及服務費發票”,這樣有助于區分先前的預付記錄和后續的發票入賬,保持賬務的清晰和準確。 答
應該寫作“代發工資,開票后對沖”,這樣可以表明甲方先代發工資,之后才開票,從而實現對沖。 答


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