3%小規模開錯票,怎么申報?

2017-09-26 09:58 來源:網友分享
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?小規模開票稅率開錯了怎么辦?是否有什么補救措施?3%小規模開錯票又如何申報呢?您想知道怎么解決嗎?歡迎您閱讀本篇文章。

小規模開票稅率開錯了怎么辦?

:過月了不能作廢,但過月了肯定可以沖紅的,沖紅后再開正確的即可。

如何申報?

:已經抄稅了只能要進行申報。可以向稅務機關申請開具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。憑《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字發票。

應提供資料:(一)驗證資料:稅務登記證副本原件和經辦人身份證明。

(二)報送主表:《開具紅字增值稅專用發票申請單》 (一式一份)(隨帶電子文擋)。

(三)附送資料:銷貨方提出申請須提供的資料:

(1)銷貨方出具的書面材料或購貨方拒收書面材料(原件);

(2)增值稅專用發票抵扣聯和發票聯(原件及復印件,復印件一式一份)。

對于3%小規模開錯票,怎么申報,相信您看完本篇文章應該知道怎么做了。對于增值稅發票稅率開錯了也不必驚慌,只要照著會計學堂為您提供的步驟就行了。不過,小編還是希望各位在工作中能夠仔細再仔細,爭取少犯錯誤。


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