應收票據盤點表怎么填?

2019-01-27 20:41 來源:網友分享
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應收票據盤點表怎么填?

填制應收票據盤點表時,基準日至盤點日借方放生額,填寫基準日至盤點日新增應收票據的金額.

應收票據盤點程序:

①獲取或編制應收票據明細表,復合加計正確,并核對其期末余額合計數與報表數、總帳數和明細賬合計數是否相符.

②監盤庫存票據

③必要時,抽取部分票據向出票人函證,證實其存在性和可收回性,編制函證結果匯總表.

④檢查有疑問的商業票據是否曾經更換或轉期,或向出票人函詢以確定其兌現能力.

⑤驗明應收票據的利息收入是否均已正確入帳.

⑥對于已貼現的應收票據,審計人員應審查其貼現額與利息額的計算是否正確,會計處理方法是否適當.復核、統計已貼現以及已轉讓但未到期的應收票據的金額.

⑦驗明應收票據在會計報表上的披露是否恰當.審計人員應檢查被審計單位資產負債表中應收票據小木的數額是否與審定數相符,是否剔除了已貼現票據,是否將貼現的商業承兌匯票在報表下端補充資料內地"已貼現的商業承兌匯票"項目中加以反映.

應收票據盤點表怎么填?

上年結轉"其他應交款"是負數,怎么辦?

一般保險類別的科目都是通過應付職工薪酬科目的.

如果你的其他應交款是負數也就是借方數,說明上個年度其他多支付了養老、醫療保險或者是少計提了.

調整的方法是需要找處理差額出現的原因,是多繳費了還是少計提了

如果是多繳費了,那么本年就應該少繳,如果是少計提了,那么需要將少提的提上.

由于是上一年度的,涉及損益類科目需要通過以前年度損益調整來完成調整.

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