庫存現金出現負數怎么辦?
1、首先查明老板墊付的金額是多少,是否與現金科目的余額可對應,找出差額與原因。
2、老板墊付部分可以用借:現金 ,貸:其他應付款 借款,來調整。其他差額部分找出原因后計入相關科目。
3、調整后不會對帳務產生影響。
4、另外借款需要補充完成響應的借款合同或協議,待查。還需明確是否有借款利息。利息在財務費用科目核算。

計提增值稅怎么做會計分錄?
增值稅計提
借:應交稅費-轉出應交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
增值稅繳納
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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