發票沖紅怎么做分錄?

2018-08-28 17:35 來源:網友分享
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發票沖紅怎么做分錄?發票開錯是需要沖紅的,對于初當會計的朋友來說,可能很多同事不知道改如何處理,具體的請看下文會計學堂小編為大家介紹的發票沖紅的分錄,這個是在主營業務收入核算的,請看下文!

發票沖紅怎么做分錄?

一般納稅人銷售增值稅應稅商品,不論開具什么發票,就交納的增值稅是一樣的,因此賬務處理也與開具增值稅專用發票一樣.借:現金、銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅金-應交增值稅-銷項

與專用發票一樣,只是稅率不同

一般納稅人給消費者或小規模納稅人開的發票只能是普通發票,做賬的時候需要把含稅收入分解成不含稅收入和稅金來入帳,給你據個例子:

一個一般納稅人銷售了1170元的貨物給消費者,那他開的發票就是按1170元開普通發票.

發票沖紅怎么做分錄?

做賬的時候先計算不含稅收入1170÷(1+17%)=1000元,計算應交的稅金1000×17%=170元

做分錄:

借:現金、銀行存款1170

貸:主營業務收入1000

貸:應交稅金-應交增值稅-銷項170

上文小編介紹了發票沖紅怎么做分錄?沖紅就是要做在銷項里面核算,更多相關資訊,敬請關注會計學堂的更新!

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