多計提的工資怎么做分錄
當月多提的工資不用做賬務處理,多提的數額只要下月計提時少提這么多就是了,一年中平時多點少點沒關系的,只要年底就是12月做到工資余額為零就對了,不要今年的工資再結轉到明年,那樣匯算清繳要補交所得稅的。
借:應付工資(多提的部分)
貸:管理費用--工資(多提的部分)
上年度多計提應付工資應如何調整

工資多提了
借:應付職工薪酬—工資 貸:以前年度損益調整
同時借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
這樣,資產負債表中負債減少同時未分配利潤增加,還是平的。
小編帶大家看了上文所說的多計提工資是怎么回事,如果將計提工資這事的情景換一下,比如匯算清繳時,你會怎么做,會計學堂整理的多計提的工資怎么做分錄如上,了解更多知識就在本網。








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