計提費用但是發票沒來怎么做賬?
一、發票未到計提水電費的會計分錄是:
借:預付賬款-水電費
貸:銀行存款/現金等
二、待發票到,再沖預付賬款科目,會計分錄是:
借:管理費用-水電費
貸:預付賬款-水電費
計提和攤銷沒有發票,可以在記賬憑證摘要欄寫明"計提福利費、計提職工教育費等"相關內容;也可以自己打印一張計提和攤銷的表格,作為原始憑證入賬.

預提費用要如何做會計分錄?
預提費用是指企業從成本費用中預先列支但尚未實際支付的各項費用.
如:某工業企業某生產車間的固定資產大修理費用,采用按年度的計劃修理費用分月平均預提,
則,在預提時做分錄;
借:制造費用(根據預提的內容不同記不同的科目);
貸:預提費用;
在實際支付的時候;
借:預提費用;
貸:銀行存款
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