送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-23 20:07

您好
請問計提的時候分錄怎么寫的

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 21:41

借,管理費用。貸,其他應收款

bamboo老師 解答

2022-03-23 21:43

那把前面的分錄紅沖 然后根據發票寫分錄
如果暫估金額跟發票金額一致 也可以把發票直接附在計提分錄后面

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 21:56

老師,你的意思是把這筆費用放在今年是嗎?

bamboo老師 解答

2022-03-23 21:56

您暫估金額多少 發票金額多少

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 22:00

暫估的是9500,匯算也調增了。后來拿票來是11500

bamboo老師 解答

2022-03-23 22:01

那您就把11500做到今年 明年匯算清繳的時候直接扣除

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 22:10

老師,那我今年做賬就是借,管理費用2000,其他應收款9500。貸銀行存款11500?

bamboo老師 解答

2022-03-23 22:17

這樣寫分錄可以的
但是匯算清繳時候 您要季度按照11500扣除

文靜的花瓣 追問

2022-03-23 22:58

老師,我已經有兩千放到今年的費用里了。匯算我還能扣11500?

bamboo老師 解答

2022-03-24 07:08

您前面匯算清繳的時候9500是不是全部納稅調增了?

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您好 請問計提的時候分錄怎么寫的
2022-03-23 20:07:28
你好;? 跨年了在22年計提 ;做 :借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅;? ? 結轉 :借利潤分配-未分配利潤 貸? ?以前年度損益調整
2022-04-13 14:12:52
你好,需要做計提分錄 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費
2022-03-29 15:12:59
借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
2023-05-19 20:42:02
一、計提分錄是: 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業所得稅 2、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整 二、繳稅的分錄是: 借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-06-18 14:42:31
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