送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-02 09:36

借,預付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費用,房租貸,預付賬款

???? 追問

2025-01-02 09:43

發票是在2024.12月收到的,也是這樣做嗎?

東老師 解答

2025-01-02 09:44

對,沒錯的,也是這么做賬的

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相關問題討論
借,預付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費用,房租貸,預付賬款
2025-01-02 09:36:20
你好,還沒有到的付款來借預付賬款貸銀行存款。
2024-02-18 17:51:44
對的是的。12月份借管理費用等貸銀行存款 1月份借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤, 借,利潤分配未分配利潤,貸其他應付款 暫估和發票一樣的,可以抵扣所得稅。
2025-01-08 20:02:25
同學你好25年幾月開發票
2024-10-08 10:41:33
你好,你是說進項需要抵扣,所以租金不對是嗎
2025-06-18 15:34:21
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