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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-12-29 20:28

一、沖銷原錯(cuò)誤分錄
借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
2. 法人繳納社保后:
借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000
貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000

沉默的彩虹 追問(wèn)

2024-12-29 20:30

請(qǐng)問(wèn)還需要調(diào)整年度損益之類的嗎?或者結(jié)轉(zhuǎn)?

樸老師 解答

2024-12-29 20:32

這個(gè)不涉及損益,不需要的

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一、沖銷原錯(cuò)誤分錄 借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000 貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000 二、重新正確入賬 借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000 貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000 2.?法人繳納社保后: 借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000 貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000 借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000 貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000
2024-12-29 20:28:18
你好代扣個(gè)人社保,可以做在其他應(yīng)收款科目下,也可以做在其他應(yīng)付款科目下,借方表示單位為個(gè)人代付而沒(méi)有向個(gè)人收回或者少扣個(gè)人的余額,貸方表示已經(jīng)收回而單位還沒(méi)有向地稅繳納或者向職工多扣的部分,
2018-04-02 12:33:30
你好,需要啊。這個(gè)錢是公司的啊 借:其他應(yīng)收款---老板 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等%2B增值稅
2021-10-19 07:15:52
您好,是按照形成單位的準(zhǔn)則是吧
2023-09-13 16:45:42
你好,是投資款,還是向個(gè)人借款,或者是個(gè)人償還向單位借款? 借;銀行存款,貸;實(shí)收資本,其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
2019-09-11 21:03:34
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