2022年有一筆跟法人的銀行借款20萬(wàn),登記到公賬的賬戶上了(東莞銀行),實(shí)際上是要登記到法人私人賬戶(農(nóng)行)去交社保錢的,現(xiàn)在跨年可以怎么調(diào)整這個(gè)賬嗎?東莞銀行的余額對(duì)不上流水,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?要做哪幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄?

沉默的彩虹
于2024-12-29 20:18 發(fā)布 ??191次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-12-29 20:28
一、沖銷原錯(cuò)誤分錄
借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
2. 法人繳納社保后:
借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000
貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000
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一、沖銷原錯(cuò)誤分錄
借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
2.?法人繳納社保后:
借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000
貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000
2024-12-29 20:28:18
你好代扣個(gè)人社保,可以做在其他應(yīng)收款科目下,也可以做在其他應(yīng)付款科目下,借方表示單位為個(gè)人代付而沒(méi)有向個(gè)人收回或者少扣個(gè)人的余額,貸方表示已經(jīng)收回而單位還沒(méi)有向地稅繳納或者向職工多扣的部分,
2018-04-02 12:33:30
你好,需要啊。這個(gè)錢是公司的啊
借:其他應(yīng)收款---老板
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等%2B增值稅
2021-10-19 07:15:52
您好,是按照形成單位的準(zhǔn)則是吧
2023-09-13 16:45:42
你好,是投資款,還是向個(gè)人借款,或者是個(gè)人償還向單位借款?
借;銀行存款,貸;實(shí)收資本,其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
2019-09-11 21:03:34
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沉默的彩虹 追問(wèn)
2024-12-29 20:30
樸老師 解答
2024-12-29 20:32