老師,我們與客戶簽訂的技術服務合同,里面含施工布線等,我們下游開給我們的發票分成了三部分,技術服務費(6%稅率)+施工費(9%稅率)+主材輔材費(13%稅率),那我在開票給我上游客戶時,是不是也要這樣區分開來,還是就開一個技術服務費(6%稅率)+主材輔材費(13%稅率)就可以了呢?

寧兒
于2024-12-18 15:16 發布 ??151次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-12-18 15:17
從稅務合規和業務準確角度看,最好和下游開票一致,將技術服務費、施工費和主材輔材費分別開票并適用相應稅率。但如果合同沒要求分別開票,且能合理歸并費用,開技術服務費和主材輔材費發票也有可能行得通,不過有一定風險。實際操作建議詳細開票或與客戶溝通合同條款,且保證內部核算和記錄能印證開票內容。
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從稅務合規和業務準確角度看,最好和下游開票一致,將技術服務費、施工費和主材輔材費分別開票并適用相應稅率。但如果合同沒要求分別開票,且能合理歸并費用,開技術服務費和主材輔材費發票也有可能行得通,不過有一定風險。實際操作建議詳細開票或與客戶溝通合同條款,且保證內部核算和記錄能印證開票內容。
2024-12-18 15:17:18
同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好;? ?你們這個? 屬于研發方面的技術嗎?一般的 技術服務開信息技術服務*技術服務費的??
2022-03-03 12:31:52
你好,如果是日常企業軟件的技術服務費計入管理費用,如果是研發階段的技術服務費計入研發支出
2020-10-29 17:49:22
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