送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-12-18 11:07

借:銀行存款
貸:營業外收入-搬遷收入

呢喃 追問

2024-12-18 11:19

好的 付代付直達費怎么做分錄呢

家權老師 解答

2024-12-18 11:21

那個掛其他應收款-你代付的公司

呢喃 追問

2024-12-18 11:31

代付直達有沒有可能是替個人代付的呢

家權老師 解答

2024-12-18 11:32

那個你得問清楚具體是替誰代付?

呢喃 追問

2024-12-18 11:33

就是中間這個回單

家權老師 解答

2024-12-18 11:34

你好,現在要問清楚是代誰支付?,老師不知道你們的業務情況哈

呢喃 追問

2024-12-18 12:42

老師這是我們的銷項票,我們是不是得按這個明細來要進項票

家權老師 解答

2024-12-18 14:12

是的,就是那樣子的

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相關問題討論
借:銀行存款 貸:營業外收入-搬遷收入
2024-12-18 11:07:01
你好,需要 借銀行存款 貸營業外收入 借工程施工 貸銀行存款
2022-02-10 14:40:26
對于招標代理公司收到轉回的拆遷補助款來說,應當確定出具什么賬簿,以及什么樣的會計處理的方法。一般情況下,拆遷補助款的收入應當記入“其他應收款”,并將其以貸方金額錄入應收賬款賬簿,記為“拆遷補助款”。收款時,應當分別記入現金賬戶和對應的應收賬款賬戶,以考慮到會計憑證和財務報表的完整性。 拓展知識:會計處理中,需要考慮到會計憑證和財務報表的完整性,才能有效的把握財務狀況。同時,需要根據會計準則和會計科目的具體情況,仔細做好各種賬簿的錄入和核算,以確保其準確性。
2023-02-28 18:24:34
同學你好 借銀行 貸營業外收入
2023-06-19 09:05:38
你好 ;? ?你們借銀行存款貸專項應付款;? 借管理費用 -工資貸應付職工薪酬-工資? ? ? ; 借??應付職工薪酬-工資? ?貸銀行存款;? 借專項應付款? 貸 管理費用等? ?
2022-07-13 10:45:34
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精選問題
  • 報企業財務報表時發現資產負債表中未分配利潤跟

    你好這個有差異是對的用了以前年度損益調整科目

  • 我單位是行政單位收到財政項目財政資金,計入財政

    行政單位賬務處理: 收到財政項目資金 借:銀行存款 貸:財政撥款收入 轉撥給其他同級單位 借:其他應付款 / 撥出經費 貸:銀行存款

  • ft老師,你好出現這個比對異常怎么處理

    你好,你需要申報土地使用權和修改房產稅的計稅基礎

  • 咨詢下,哪位老師,有合伙企業的會計科目體系嗎?可以

    您好,一、資產類、負債類、成本類、損益類 和普通公司科目一致,正常使用: 庫存現金、銀行存款、應收賬款、固定資產、應付職工薪酬、應交稅費、主營業務收入、成本、費用等。 二、所有者權益類(合伙企業核心區別) 不用實收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤,改用這三個: 1. 合伙人資本 核算合伙人出資、追加投資、年末分配的利潤/承擔虧損,按合伙人設明細。 2. 合伙人提款 核算合伙人日常預支、預分紅、類似工資性質的支取,年末結轉到合伙人資本。 3. 合伙人損益 替代本年利潤,期末歸集收支后,按協議比例轉入各合伙人資本。 合伙企業不交企業所得稅,不設 所得稅費用 科目,先分后稅由合伙人各自繳稅。 權益類科目都要按合伙人姓名設明細,分開核算。

  • 老師,遞延年金作差法,后面那個年金A??要不要寫

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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