
老師,請教你一個問題,我們公司寄給國外客戶的樣品,因為沒有報關,是直接快遞出去的,現在如果想問客戶收取費用,這部分費用會計科目應該放什么呢?另外,部分收入是否需要計提增值稅呢?
答: 收到的是收入 需要繳增值稅 借銀行存款 銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費、應交增值稅銷項。
2024年度,在計提增值稅時,計提增值稅取數計提錯了,在2025年度更正2024年度的帳會不會受影響?應交稅費-未交增值稅,與應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這2個科目會不會受影響?
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅即征即退的會計分錄怎么做呀老師:增值稅即征即退的會計分錄如下:1. 應交增值稅:應交稅費科目-增值稅額2. 增值稅進項稅額:應交稅費科目-進項稅額3. 增值稅銷項稅額:應交稅費科目-銷項稅額4. 增值稅退稅:應交稅費科目-退稅額是計入營業外收入嗎
答: 是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入








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Magnolia-Alan 追問
2024-12-17 15:10
郭老師 解答
2024-12-17 15:11
Magnolia-Alan 追問
2024-12-17 15:16
郭老師 解答
2024-12-17 15:16