送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-11-23 09:19

您好,順序為:固定資產模塊折舊自動生成到總賬科目,所有憑證審核-過賬,損益科目結轉到本年利潤,再審核過賬這個分錄,最后結賬就可以了。財務系統的日期自動就到下個月了

追問

2024-11-23 09:24

老師,稅的結轉,是先把進項和銷項反方向轉,差額放在未交稅款,然后按未交稅款比例算出附加稅嗎?

廖君老師 解答

2024-11-23 09:26

您好,是的,增值稅結轉分錄是下面2個,可能跟工作中寫的分錄不一樣,這是稅法書上規范的分錄
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到  應交稅費——未交增值稅,用  應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸:應交稅費——未交增值稅   ,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄  
借:應交稅費——未交增值稅    貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

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您好,順序為:固定資產模塊折舊自動生成到總賬科目,所有憑證審核-過賬,損益科目結轉到本年利潤,再審核過賬這個分錄,最后結賬就可以了。財務系統的日期自動就到下個月了
2024-11-23 09:19:12
你好!按規定肯定不行。但是外賬很多企業這樣做
2022-04-02 14:24:34
你好,是先結轉損益
2026-01-07 14:59:48
您好!這樣本身不規范
2022-04-02 14:16:35
你好,預定的訂單,這樣做也可以。 如果是先做后銷售,就是 借,原材料 貸,銀行存款 借,生產成本 貸,原材料 借,庫存商品 貸,生產成本 然后銷售, 借,主營業務成本 貸,庫存商品
2022-01-15 19:07:41
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