送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-11-15 11:00

您好,我們賬套里按實際收的錢來做分錄(二手車銷售那個發票跟我們實際收到錢有時不一樣的)
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產
對外轉讓,確認銷項稅額:
借:銀行存款/其他應收賬款
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益

星辰 追問

2024-11-15 11:06

就是這個銷項稅要計算抵扣嗎?

廖君老師 解答

2024-11-15 11:08

您好,要計算繳納,不是抵扣哦,這是銷項稅

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您好,我們賬套里按實際收的錢來做分錄(二手車銷售那個發票跟我們實際收到錢有時不一樣的) 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益
2024-11-15 11:00:47
你好,這個對于你們來說是借銀行存款貸。固定資產清理應交稅費,應交增值稅。
2025-02-19 14:39:41
你好,可以的,可以這么做。
2022-08-10 11:56:24
那你就收了這100塊錢,你就按手續費入賬就可以了。
2022-02-16 10:30:05
銷售方可以憑收到的款,按無票收入做賬
2022-05-05 17:32:52
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