送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-11-13 19:01

您好,要的,這個要做調整的

鴻雁 追問

2024-11-13 19:05

能在發現錯誤的當月補繳嗎

鴻雁 追問

2024-11-13 19:06

補繳后是不是就不需要納稅調整了

劉艷紅老師 解答

2024-11-13 19:07

這種稅務局會要求你更正賬務和調整的

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你好 這個不涉及阿,你這個要通過以前年度損益調整,不影響你當年的企業所得稅的
2022-11-08 17:06:02
具體的什么業務調整?
2020-06-15 17:00:43
你好;? ?你們有跨期扣除的項目? 業務嗎 ? 沒有就不管他;? ?就是說你們有跨期比如扣除的成本費用這些需要寫?
2023-05-10 10:06:27
①計算該企業研究開發費的納稅調整額;納稅調減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92,納稅調增=10 計算該企捐贈支出的納稅調增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80,納稅調增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20,不需要調整 廣告費限額=9000*15%=1350,不需要調整 財務費用納稅調增=100-1000*6%=40 業務招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調增=50-30=20 計算該企業2021年度應納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業2021年度應納企業所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
你好在職工薪酬明細表兒,有一個福利費在這里面填寫。
2022-02-17 10:42:17
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