員工借款,用工資抵扣回來,會計怎么做賬務處理? 問
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款? 扣借款 銀行存款 答
這是公司的營業范圍,我可以開非金屬制品,廢土渣嗎 問
如果你是把廢土渣當“貨物”賣(例如:工程棄土、磚渣轉賣給攪拌站或回填公司) 操作:按“非金屬礦物質”大類處理。在開票軟件中搜索“砂石”或“骨料”。 編碼:選擇 102050405(其他砂石骨料)。 稅率:一般納稅人通常適用 13%(簡易計稅或小規模除外) 答
測算個稅有個員工需要繳個稅,我查了對方的專項扣 問
需不需要跟對方說一下 答
你好,我是會員,請問實操咨詢有沒有電話的這種 問
沒看到有電話服務嘛 答
一般納稅人建筑服務公司,公司注冊地在貴州,然后在 問
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅,你看下未交增值稅之前是不是有貸方余額 答

老師您好,貼單據時員工出差,購買機票買的保險,是一起算在車票金額欄里填寫嗎?員工出差補助也是直接寫在封面上是吧。
答: 您好!購買機票的保險費用應該單獨列出,不應與機票費用合并填寫。員工出差補助則可以在報銷單的封面上按照公司的報銷規定填寫。這樣做可以保證費用分類更清晰,便于財務核算和審計。
老師您好,員工出差每天補助費,貼單據時寫在上面的補助還用發票嗎?
答: 你好,差旅津貼不需要發票的,但是你最好問下,你稅務局那邊超沒超過你當地規定的標準。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
差旅費報銷單 上面有出差補貼一欄,報銷時是直接按照加上出差補貼一起支付還是 合并工資發放呢?
答: 同學,你好 合并工資發放
老師,您好。請教下,如果是員工在外出差,把不同地方出差的打車票粘貼在一起,填寫支出憑單,這樣可以嗎?如果不可以,為什么不可以呢
老師你好,公司員工的出差補助可以不計入社保做為社保基數,那具體怎樣操作呢?直接在差旅費報銷單中寫上差旅補助金額,那這部分金額報銷是不需要發票,且不用計入社保做社保基數的是嗎?
老師好:員工出差,公司每天給員工補助30元,員工開住宿發票20天金額3000,公司補助20*30=600元。 公司補助這600沒有發票,填單據和住宿發票放在一起,支付員工3600元,可以嗎。




粵公網安備 44030502000945號



香香 追問
2024-11-12 15:14
小智老師 解答
2024-11-12 15:18