
9月收到臺風補助42500元 10月修理費支付31600元 剩下差額部分怎么記賬
答: 借銀行放款貸專項應付款42500借管理費用,31600,貸銀行存款,借專項應付款貸營業外收入42500 都是營業外收入差額的那一部分需要交所得稅。
老師,車子出了點事,要修理,收到保險公司的賠款,賠款要用來支付修理費的,這種怎么做賬呢?謝謝
答: 你好同學,你可以這樣做帳,你收到錢以后啊, 借銀行存款 貸其他應付款,你支付為修理費的時候 借其他應付款 貸銀行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
問一下,假設3月總需付電費5萬,物業(代收多少付多少)收到3萬付3萬,剩下2萬本應該社區補差額。這個月社區沒錢,社區的一個個人去支付剩下2萬,然后物業4月收到的去支付社區個人2萬,4月到時少付2萬。這個物業付2萬要對方寫條嗎
答: ?你好;? 需要的; 開收據處理的? ?







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