送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-29 09:38

你好!對于發票沖紅的情況,首先需要沖銷原來的會計分錄,然后根據新開的正確發票再做相應的會計處理。具體操作如下: 
 
1. 沖銷原分錄:借方“銀行存款”,貸方“費用”。 
2. 根據新發票錄入新的分錄:借方“費用”,貸方“銀行存款”。 
 
這樣可以確保會計記錄的準確性。希望這能幫到你!

武月紅 追問

2024-10-29 09:40

你是看不懂?還是怎么滴,明顯提示不要你接問題,還要死皮賴臉來接問題

小智老師 解答

2024-10-29 09:42

請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。

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相關問題討論
同學你好 這個看軟件 需要沖減往來
2022-05-18 16:36:22
你好,這個直接做到憑證里面去就可以了
2022-05-18 15:44:18
你好銀行不能為負數 您要先查一下原因再保存
2020-08-20 15:20:16
你好,借預付賬款2萬貸銀行存款, 這個設備是自己使用的話, 借固定資產貸預付賬款2萬,銀行存款2萬
2022-10-06 14:21:50
?借銀行存款,貸營業外收入
2024-03-19 10:03:22
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