送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-20 18:14

是的,這是正確的賬務處理方式。體檢費用先付款時,通過“預付賬款”科目核算。

阡陌紅塵。 追問

2024-10-20 18:17

收到體檢費發票時,借:管理費用-福利費
                                      貸:預付賬款**公司

阡陌紅塵。 追問

2024-10-20 18:18

先付款和收到發票時的摘要都寫  付體檢費可以吧?

堂堂老師 解答

2024-10-20 18:18

可以的,付款和收到發票時的摘要寫“付體檢費”是可以的,這樣記錄清晰明了。

堂堂老師 解答

2024-10-20 18:20

可以的,付款和收到發票時的摘要寫“付體檢費”是可以的,這樣記錄清晰明了。

阡陌紅塵。 追問

2024-10-20 18:25

收到發票時的分錄正確吧

堂堂老師 解答

2024-10-20 18:27

是的,收到發票時的分錄是正確的。借記“管理費用-福利費”,貸記“預付賬款-公司”。這樣處理是符合會計準則的。

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相關問題討論
是的,這是正確的賬務處理方式。體檢費用先付款時,通過“預付賬款”科目核算。
2024-10-20 18:14:33
你好,預付賬款和應付賬款借方余額是一樣的 提前支付給他了, 一般是做第一個, 做第二個的情況,要么就是你們的往來科目用了應付賬款,要么就是你欠了人家的錢,現在還錢。還有一種情況,不設置預付賬款的,用應付賬款來代替。
2023-08-03 13:05:45
您好同學,是的,您做的憑證沒問題
2022-02-04 21:09:13
你好,你這個錢退回來了嗎?還是說拿到的貨物?
2024-11-05 09:18:51
您好同學,,不一定也可以庫存現金的,但是這種情況比較少。
2022-04-01 16:42:54
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