送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-20 11:53

2023年末:
借:應收賬款 10,000
貸:期初未分配利潤 10,000

借:期初未分配利潤 5,000
貸:其他應付款 5,000

2024年1月:
借:銀行存款 5,000
貸:應收賬款 5,000

丁零 追問

2024-10-20 11:55

老師:一定要掛未分配利潤嗎?那個收入什么的在2023年已經入賬了

堂堂老師 解答

2024-10-20 11:59

若收入已在2023年入賬,則2023年末無需再通過未分配利潤調整。直接記錄應收賬款和其他應付款即可。2024年1月收款時,按實際收到金額做分錄。如有具體入賬憑證,請參照憑證處理。

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相關問題討論
同學你好,收到發票付款 借,其他應付款 貸,銀行存款;
2022-02-10 14:29:33
應付賬款支付的是采購貨款,其他應付款支付的是一般的往來款 借:營業外支出2000 貸:銀行存款2000
2021-12-19 12:00:13
2023年末: 借:應收賬款 10,000 貸:期初未分配利潤 10,000 借:期初未分配利潤 5,000 貸:其他應付款 5,000 2024年1月: 借:銀行存款 5,000 貸:應收賬款 5,000
2024-10-20 11:53:05
你好,如果你不確定的話,建議你放到其他應付款里面
2022-02-20 20:03:04
您好,是要走銀行賬戶的
2022-01-08 22:11:03
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