老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

老師,收到保險公司賠償金額2000,之后收到汽車修理廠發票2000,銀行轉賬付款。收到時:借銀存2000,貸其他應付款2000。收到發票時,怎么做呀?
答: 同學你好,收到發票付款 借,其他應付款 貸,銀行存款;
請問!1.應付賬款和其他應付款兩個科目的區別! 2.對希望小學捐贈物資2000元!用銀行轉賬支付!怎么寫分錄
答: 應付賬款支付的是采購貨款,其他應付款支付的是一般的往來款 借:營業外支出2000 貸:銀行存款2000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他公司轉到銀行賬戶的項目資金計入其他應付款還是什么呀?可能是屬于往來資金吧
答: 你好,如果你不確定的話,建議你放到其他應付款里面






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丁零 追問
2024-10-20 11:55
堂堂老師 解答
2024-10-20 11:59