請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

老師想問下比如我賣二車手 然后對方幫我開了二手車發票是0稅率 是不是我去申報的時候還是要去申報成3%的稅率
答: 申報時應按照實際適用的稅率進行申報,即使對方開具的是0稅率發票,你仍需根據自身情況和稅法規定選擇正確的稅率進行申報。如果有疑問,建議具體咨詢稅局。
老師,我們賣了一輛報廢的二手車,二手車市場代我們開了一張賣方的二手車銷售統一發票。銷售二手車屬于增值稅應稅行為,這是申報增值稅的時候,需要報稅嗎?
答: 是的,那個是含稅收入,要換算為不含稅金額交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們單位賣了一輛二手車,買的事后我們沒有抵扣,那現在賣了我們申報時候應該填在哪里呢?我們賣的時候只是二手車市場給對方開的一個二手車普通發票
答: 您好,沒有抵扣過按簡易的來就可以,你們自已價稅合離





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