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老師,你好,我單位臨時雇傭的個人完成一項工作,,承擔其開票的稅金,我計入管理費用-稅金了,那請問匯算清繳的時候納稅調增填在哪一行
老師,你好,我單位臨時雇傭的農民工完成一項工作,其開票勞務票給我們,我們承擔稅金,我計入管理費用-稅金了,那請問匯算清繳的時候納稅調增填在哪一行
前幾年的房租沒有發票,當時做管理費用,匯算清繳時,納稅調增了,現在發票補開來了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進去,那我之前調增的是不是白調了 那就是等于要去改年報
老師新年好,我公司2021都為籌建期,2021期間的招待費和廣告費我都計入管理費用——開辦費,請問匯算清繳時需要納稅調增嗎?








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仁愛的香蕉 追問
2024-10-11 11:03
郭老師 解答
2024-10-11 11:05
仁愛的香蕉 追問
2024-10-11 11:06
郭老師 解答
2024-10-11 11:06