把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

我們代收代付,有差額,怎么做賬實際是第三方開票,客戶找我們,把稅費和服務費付給我們,我們付給第三方,有差額
答: 你好!差額你們開發票確認收入嗎?什么行業?可以參照差額征稅業務處理
我們公司是工業企業,我們把錢給第三方,由第三方代交電費,第三方代交電費會有優惠,例如我們給第三方打9800,元,第三方就會給我們交10000元電費,然后由電力局開票,我們應該怎么寫會計分錄呢,這個差額放在哪比較合適呢
答: 同學你好 那你舉例子的這個金額 電力局給開發票是九千八的吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有一筆貨款,通過第三方給付的,比如客戶欠我們10萬,第三方協調付了9萬,就算清賬了,這個差額1萬怎么入賬?
答: 計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備發生壞賬借:壞賬準備 貸:應收賬款
您好老師,我們公司是賣設備的,設備賣給了客戶,找的第三方公司給客戶安裝設備,第三方公司給我們開了施工費發票,我們并且支付了施工費,這個怎么做會計分錄
我們單位員工的社保工資由第三方人力公司代繳代發,員工與第三方簽訂的勞動合同,我們每月把工資和社保打款給第三方,代繳代發后給我們開發票,服務費部分開的專票,工資社保開的普票,想問一下我們如何記賬





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