
老師好,建筑公司有一筆勞務收入,是項目完成了80%之后甲方給打的款,我當時記得分錄是 借:銀行存款,貸:主營業務收入、應交稅費。現在月末要結轉的話我應該怎么寫分錄呀?
答: 你好,你這個不需要做結轉的呀,你是要結轉什么科目?
老師,這月公司一個月一共掙的錢數,是放在主營業務收入里,還是放在銀行存款里借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
答: 你好,一般收到貨款的金額是含稅的,借方銀行存款,你的分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收土建工程款,我們開票收入,是借,銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費?
答: 您好,對的,是這樣做分錄的









粵公網安備 44030502000945號



魁梧的小松鼠 追問
2024-10-09 10:12
宋生老師 解答
2024-10-09 10:13