不征稅收入和免稅收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?企業(yè)所得稅中對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以在稅前扣除嗎

央央
于2024-09-28 17:48 發(fā)布 ??682次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-09-28 17:49
您好,這個(gè)的話,給您總結(jié)。
1、免稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣!
2、免稅收入,對(duì)應(yīng)的成本可以稅前扣除!
3、不征稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣!
4、不征稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用支出不允許稅前扣除!
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您好,這個(gè)的話,給您總結(jié)。
1、免稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣!
2、免稅收入,對(duì)應(yīng)的成本可以稅前扣除!
3、不征稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣!
4、不征稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用支出不允許稅前扣除!
2024-09-28 17:49:24
這個(gè)實(shí)際上就是成本和費(fèi)用之類的,你看你利潤(rùn)表上算利潤(rùn)的那些扣除項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅金及附加。管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用這些。
2024-01-03 16:15:59
你好,小規(guī)模納稅人收入不到30萬(wàn),減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是計(jì)入應(yīng)納稅所得額,而不是像成本費(fèi)用那樣稅前扣除的。
2020-12-20 16:30:18
各項(xiàng)扣除是什么呢,工資,成本,費(fèi)用嗎--------這個(gè)對(duì)的,只要是發(fā)生的費(fèi)用或是成本都可以做為扣除項(xiàng)。
以前年度損虧損是看企業(yè)上年的匯算清繳的報(bào)表里的應(yīng)納稅所得額。
2020-12-29 13:52:54
你好,你的利潤(rùn)總額是多少?是年累計(jì)的利潤(rùn)總額,如果是上面的話,直接這個(gè)金額乘以5%減去之前預(yù)繳。
2023-10-13 15:46:22
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