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感動的燈泡
于2024-09-27 15:57 發布 ??302次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-09-27 15:58
你好,是的,需要放發票進去。
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老師,我們收到客戶貨款,那是做 借 :銀行存款,貸:主營業務收入 應交 增值稅-銷項 那附件是只放銀行回單,要把開具增值稅發票附在后面嗎
答: 你好,是的,需要放發票進去。
銀行回單和發票都是主營業務收入
答: 同學,你好 具體什么問題?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
圖書銷售公司,小規模,增值稅發票稅率是開免稅還是0%?憑證是只要按貨款寫主營業務收入嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 ?
答: 你好,圖書銷售公司,小規模,增值稅發票稅率是開免稅,憑證是只要按貨款借:銀行存款 貸:主營業務收入
主營業務利潤=主營業務收入-主營業務成本-主營業務稅金及附加營業利潤 = 主營業務利潤+其他業務利潤-營業費用-管理費用-財務費用利潤總額 = 營業利潤+營業外收入-營業外支出+投資收益+補貼收入凈利潤=利潤總額-所得稅應交增值稅(未交增值稅)=銷項稅-進項稅,繳納時:借記:未交增值稅,貸記:銀行存款這樣看凈利潤和繳納的增值稅沒有直接關系,如果說一年來凈利潤是300萬元,交了100萬元的增值稅,這一年掙了多少錢,怎么理解
討論
1月主營業務收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業務收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
上季度的增值稅率開票時,誤將5%的稅率選成1%,且已申報,然后這個季度按照沖紅重新開了藍色發票,會計分錄借:上季度誤開票主營業務收入 上季度誤開票應交增值稅貸:新開票主營業務收入 新開票應交增值稅。這樣寫可以嗎? 上個月:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交增值稅——銷項稅
有收入是時候發票直接開出的是借:銀行貸:主營業務收入應交增值稅(小規模的)
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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