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弄花香滿衣
于2024-09-24 11:12 發布 ??872次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-09-24 11:14
您好,這個計入財務費用就可以
弄花香滿衣 追問
2024-09-24 13:36
借:應付賬款貸:營業外收入這樣可以嗎
劉艷紅老師 解答
2024-09-24 13:45
可以的,這樣做也可以的
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發票金額比付款金額多,就是付款少付了3元,也不打算再補付給供應商了,請問分錄怎么做
答: 您好,這個計入財務費用就可以
老師,請問下,供應商給我們多開發票0.2元,就是付款比開票少了0.2元,怎么平賬
答: 你好 假裝付不出去了 借 應付賬款 0.2 貸 營業外收入 0.2
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,裝修窗簾開普通發票金額3158.40,實際要付3150,付款也是付了3150,開的票比實際付款金額多了8.4元, 賬務上怎么解決?怎么做分錄?
答: 差額當作現金付款的
增值稅專用發票金額比付款金額多,多出的金額不付了,怎么做會計分錄
討論
應付賬款多付給供應商。后多付金額轉員工應收賬款。請問供應商怎么沖平?
1月月結供應商 含稅117不含稅100打97折。那么付款金額不含稅金額與稅額是多少自己計算。票已經開才知道扣款20元,1月扣款20那么發票的20元為收到2月的發票。你認為怎么做三筆分錄?1月結時,2收到發票時,3付款時
找供應商做了一點貨,付了一半預付款,收貨時很多不合格的,雙方協商不成,就停止了合作,尾款沒有支付,預付款發票對方也不開,預付金額4千,這種要做損失了?怎么做?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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弄花香滿衣 追問
2024-09-24 13:36
劉艷紅老師 解答
2024-09-24 13:45