

我問下 我們是食品批發企業 實際毛利率有25%,我們增值稅怎么交呢批發企業應該是一個點 那我按照一個點交? 這樣和實際不是對不起來了?而且我們購入是九個點 開出十三個點 那我們增值稅就要多交很多吧?
答: 同學,你好 你是一般納稅人,增值稅是13%
客戶要我們加10個點開增值稅發票,說增值稅發票票面上都是13個點,很多公司開票實際加10個點。我們通常收的13個點的增值稅 是因為我們要交13%的增值稅,13%的增值稅其實還要被客戶退稅拿走。那我們收10%的增值稅,我們交13%增值稅,那這個3個點還是算在我們頭上嗎?比如不含稅價10萬,加收10個點就是開11萬的發票,但是發票上就顯示是13點的發票,那跟中間差的3個點是算到我們收入里?
答: 您好,這是公司有隱藏收入情況的,如果不開票就不申報收入交增值稅的,但總要申報一些未開票收入,就收客戶10個點,這就是賺的,因為不管開票還是不開票,公司確認的收入是不影響的,附表第5和6有未開票收入專門申報的地方
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我這家公司呢是一般納稅人 批發業 銷售泡面的,那我這家吧 既然已經這樣了 如果我按照實際的去做 毛利率就更大了 那么要多交增值稅 進項就更加多出來了 而且突然去把毛利率變大業不合理咯 那么我慢慢變大來?增值稅么還是這么交?另外其中有一半的產品可以購入高單價的產品那么我開出去就不用調整數量及單價了,就是說品名對不起來,但是我開出去用籠統的名稱開這樣是否可以?
答: 您好!增值稅您企業可以按照原稅負計算,可以穩定慢慢調整稅負(因為利潤大了意味這稅負也是變大了),您開票出去的時候需要看您的供應商有沒有給您開具體的規格,如果他沒有給您開規格,您可以只按照方便面開出去(這樣就比較籠統了)。





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