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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-09-19 09:12

這種情況一般需要做預提或暫估處理。先確認應付金額,然后借記相關費用或資產(chǎn)科目,貸記預提費用或預付賬款。待收到發(fā)票時,再沖回預提或暫估,按實際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結合公司會計政策和稅法規(guī)定。

Molly 追問

2024-09-19 09:23

之前會計沒做過暫估  跨年了怎么做分錄呢

堂堂老師 解答

2024-09-19 09:25

跨年未暫估的情況,可追溯調(diào)整。首先,補做暫估分錄:借“原材料”/“庫存商品”等,貸“應付賬款-暫估”。次年收到發(fā)票,再沖回暫估,借“應付賬款-暫估”,貸“原材料”/“庫存商品”等。最后,補做差異調(diào)整:借“管理費用-補提暫估差額”(若發(fā)票金額大于暫估),貸“原材料”/“庫存商品”等(若發(fā)票金額小于暫估)。具體金額需根據(jù)實際情況計算。

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這種情況一般需要做預提或暫估處理。先確認應付金額,然后借記相關費用或資產(chǎn)科目,貸記預提費用或預付賬款。待收到發(fā)票時,再沖回預提或暫估,按實際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結合公司會計政策和稅法規(guī)定。
2024-09-19 09:12:28
您好 請問預付款項的時候分錄怎么寫的 后面業(yè)務實際發(fā)生了嗎
2023-09-20 09:54:12
同學 你好, 、可以作為預付賬款處理,待收到發(fā)票后沖銷預付款入賬即可,分錄如下:1、付出款項,未收到發(fā)票:借:預付賬款貸:銀行存款2待收到發(fā)票后,沖銷預付款,并結轉(zhuǎn)相關款項費用:(1)若該款項屬于企業(yè)日常活動相關,如勞務費可計入管理費用:借:管理費用-勞務費貸:預付賬款二、如果確定收不到發(fā)票借:應付賬款-勞務-未開票貸:銀行存款
2023-02-15 11:39:23
你好,費用用以前年度損益調(diào)整代替 匯算清繳納稅調(diào)減即可,在附表105000
2022-03-09 10:43:33
你好 票據(jù)的日期是什么時候的? 17年有沒有預提這個費用?
2020-12-28 10:07:53
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