你好,老師我也是想問本月購進(jìn)物料,以銀行付款,貨已到,發(fā)票次月收到的,怎么入賬。是本月借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 次月借:應(yīng)付暫估 貸:銀行存款嗎? 可是銀行存款的原始憑證的時間是前一個月的,怎么處理
gin
于2024-09-18 11:30 發(fā)布 ??243次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-09-18 11:31
本月購進(jìn)物料,貨已到,發(fā)票未到的賬務(wù)處理:
借:原材料(暫估金額)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款
次月收到發(fā)票時:
先沖回暫估分錄:
借:原材料(暫估金額,紅字)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(紅字)
再按發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如有)
貸:銀行存款
對于銀行存款原始憑證時間是前一個月的情況,可以在次月做賬時,在憑證后附上說明,解釋該筆銀行付款是上月支付但發(fā)票本月才收到的情況,以確保賬務(wù)處理的清晰和可追溯性
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本月購進(jìn)物料,貨已到,發(fā)票未到的賬務(wù)處理:
借:原材料(暫估金額)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款
次月收到發(fā)票時:
先沖回暫估分錄:
借:原材料(暫估金額,紅字)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(紅字)
再按發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如有)
貸:銀行存款
對于銀行存款原始憑證時間是前一個月的情況,可以在次月做賬時,在憑證后附上說明,解釋該筆銀行付款是上月支付但發(fā)票本月才收到的情況,以確保賬務(wù)處理的清晰和可追溯性
2024-09-18 11:31:16
這個你要補(bǔ)入帳的額,
2022-01-11 17:46:02
同學(xué)你好
要問企業(yè)要原始憑證
2022-03-09 15:58:22
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
2023-11-20 20:33:01
你好,下列關(guān)于記賬憑證的填制方法說法錯誤的是:C選項。
2024-06-28 16:31:51
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