送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-31 15:10

借預收賬款
貸利潤分配未分配利潤2萬
借主營業務成本貸應付帳款9922.68

秋茴 追問

2024-08-31 15:19

老師,我們沒有預收賬款這個科目,用的是應收賬款。然后這個成本不知道怎么記比較好,當時老板是私下給過這個款了,我們不知道而已。

郭老師 解答

2024-08-31 15:25

把預收賬款改成其他應收款,老板

秋茴 追問

2024-08-31 15:48

那這個時候結轉本,會影響當期利潤啊,不想出現在當期利潤,怎么做啊?

郭老師 解答

2024-08-31 15:52

你好借其他應收款老板
貸利潤分配未分配利潤2萬
借利潤分配未分配利潤貸應付帳款9922.68

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相關問題討論
您好,是的,就是你說的這樣的
2024-06-20 10:24:32
同學你好 計入其他業務成本結轉就可以
2022-04-19 10:31:43
內帳按照工程進度做收入
2021-08-03 16:03:36
您好,不好意思,不小心點到了,你是要問其他老師吧,麻煩你再發下,一般是放在結轉成本后面
2024-06-20 10:37:58
借預收賬款 貸利潤分配未分配利潤2萬 借主營業務成本貸應付帳款9922.68
2024-08-31 15:10:20
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