
老師,稅務征管員讓我們轉出在1-4月不應抵扣的進項,我修改1-4月份的納稅申報表,進行了進項稅轉出,轉出后就需要補稅,我又用7月份的進項稅留抵進行抵扣欠稅,這些轉出進項稅的主要的免稅項目應分擔費用產生的進項,現在我要做賬務上的處理,并且不想去改1-4月分錄,那樣還要改申報表,太麻煩了,如果我全做在8月份,那么這個會計分錄應該怎么做呢?
答: 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 1-4月份的
對于免稅項目的進項,需要進項轉出嗎;如果需要進項轉出可以再當月入庫的時候直接不價稅分離做 再增值稅申報表上把免稅項目對應的進項進行轉出,可以嗎
答: 您好,這個是可以的哈,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,申報表里的進項稅轉出是從認證平臺可自動導入還是需自己錄入?
答: 你好,自己錄入就可以的。
老師,我這個月有兩張進項紅色預警了,稅務要求進項稅額轉出,別的稅務局可以讓企業當月轉出然后用進項再抵欠,我們稅務局說這月先形成欠稅下月抵欠,這樣可行嗎?我害怕下月形成不了抵欠就得交三萬多的稅款
老師,稅務局疑點說是我們有進項票屬于簡易或者免稅項目,但是沒勾選做進項稅轉出的,這種情況有什么方法可以快速的篩查到對應的發票么
老師,稅務局疑點說是我們有進項票屬于簡易或者免稅項目,但是沒勾選做進項稅轉出的,這種情況有什么方法可以快速的篩查到對應的發票么
在填報納稅申報表的時候,企業購買酒水送禮的專票需要做進項稅額轉出,那做進項稅額轉出時是填在“集體福利、個人消費”這一欄嗎









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郭老師 解答
2024-08-27 11:14
老魚翁1918 追問
2024-08-27 11:18
郭老師 解答
2024-08-27 11:20