送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-08-25 16:01

借 銀行存款 1311.1  貸主營業務收入 1311.1  借 財務費用 35  貸 銀行存款 35

田甜甜 追問

2024-08-25 17:27

老師好,客戶給的小費 怎么做賬務處理呢? 比如說,我們給客戶提供幫助,任務結束后客戶另外多給了30元小費,我們直接發放給對應的員工。

小鎖老師 解答

2024-08-25 17:27

這個的話,是多給你們員工的是嗎,這個

田甜甜 追問

2024-08-25 17:29

是的,是給我們員工的

田甜甜 追問

2024-08-25 17:30

客戶轉給我們,我們直接獎勵給員工

小鎖老師 解答

2024-08-25 17:35

那你們就是 借 銀行存款  貸 其他應付款——員工名字

田甜甜 追問

2024-08-25 17:37

像計提 發放 職工工資一樣做對嗎?

小鎖老師 解答

2024-08-25 17:38

嗯對是這個意思的了額

田甜甜 追問

2024-08-25 17:39

好的,謝謝老師

小鎖老師 解答

2024-08-25 17:39

不客氣的祝您開心

田甜甜 追問

2024-08-26 14:32

老師您好,我們是一家游戲開發公司,定期的網站平臺技術維護費 請問記什么科目呢?

小鎖老師 解答

2024-08-26 14:33

這個的話,是可以做管理費用的維護費的

田甜甜 追問

2024-08-26 14:35

為啥不是記入主營業務成本呢?

小鎖老師 解答

2024-08-26 14:39

也可以,主要是我認為金額,不是很大,這個

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借 銀行存款 1311.1? 貸主營業務收入 1311.1? 借 財務費用 35? 貸 銀行存款 35
2024-08-25 16:01:32
同學 你好 借:應收賬款 20000%2B2600%2B300 貸:主營業務收入 20000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2600 銀行存款 300 有問題歡迎繼續追問 解決了請及時評價
2022-01-02 15:51:08
你好 借:應收賬款(含稅收入%2B代墊運雜費), 貸:主營業務收入 ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ? 銀行存款(代墊運雜費)
2022-06-20 15:48:32
你好,如果已經夸月很久的話,就在這個月補做進去把
2019-06-10 16:53:41
您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應付賬款等科目。銷售時,借;現金或者銀行存款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。結轉成本時,借;主營業務成本,貸:庫存商品。
2017-07-11 19:01:24
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