送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-24 21:48

借應付賬款貸原材料,
借原材料貸生產成本,
借生產成本貸庫存商品,
借庫存商品貸主營業務成本。
然后再做發票的,借原材料
應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款,
借生產成本貸原材料,
借庫存商品貸生產成本,
借主營業務成本貸庫存商品。

優雅的柚子 追問

2024-08-24 22:08

謝謝老師,如果票收不到怎么辦

郭老師 解答

2024-08-24 22:09

收不到發票,那就按照你支付的來做就行,但是抵扣不了所得稅
匯算清繳調增

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借應付賬款貸原材料, 借原材料貸生產成本, 借生產成本貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業務成本。 然后再做發票的,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款, 借生產成本貸原材料, 借庫存商品貸生產成本, 借主營業務成本貸庫存商品。
2024-08-24 21:48:19
你好!沖回去調整相關成本就可以啊。
2015-12-04 15:42:48
對的 對的是的,但是還不完整,還需要做一個借原材料 貸庫存商品 借應付賬款 貸原材料。
2024-10-11 09:02:25
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
您好,沖 借:應付賬款-暫估:100元 貸:應付賬款? 80元 貸:原材料20
2020-11-30 08:28:49
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