送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-21 16:28

你好,這個沒關系,你暫估的直接做紅中沖就可以了。然后你一季度開票按照開票金額重新入賬。
支付貨款跟這些沒有什么關系,直接做應付賬款,貸銀行存款就可以了。

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你好,這個沒關系,你暫估的直接做紅中沖就可以了。然后你一季度開票按照開票金額重新入賬。 支付貨款跟這些沒有什么關系,直接做應付賬款,貸銀行存款就可以了。
2024-08-21 16:28:46
在賬上把這個多計提的沖銷了,匯算清繳的時候就不用調整。
2024-05-28 13:22:57
可以的 是的不需要的
2023-06-02 21:54:56
假設22年暫估的10萬,23年匯算清繳5月底還沒來票做了納稅調增10萬,24年1月來票10萬沖22年的暫估,那是在做23年匯算清繳時調減10萬,還是25年做24年匯算清繳時調減10萬?
2023-06-02 07:49:55
應該借:合同履約成本 14萬 貸:應付賬款 14萬 老師 那我結轉主營成本的時候 是結轉 10萬還是14萬啊
2024-03-03 19:14:09
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